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http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2967
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Pérez Rojo, Carmela | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T16:32:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T16:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.govdoc | MGF .14894 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26646 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2967 | - |
dc.description | Las empresas conforman un sistema las cuales tiene dentro más sistemas, cada una con su particularidad para formar un todo, logrando llegar a un objetivo sin lugar a duda, cuidar que este sistema siga, es un reto cada día para las empresas ya que deben hacer frente a infinidad de actividades para poder desarrollarse y crecer, siempre siguiendo un control interno que permita su óptimo funcionamiento, logrando así que la empresa sea rentable. La siguiente investigación que se realizó en la empresa INSUPROCESOS S.A DE C.V, cuyo objetivo fue analizar el control interno en el proceso de compras enfocado en la gestión de proveedores y la revelación en la información contable-fiscal, con la finalidad de generar estrategias de fortalecimiento al control interno que permita en parte lograr una mejor gestión de proveedores viéndose reflejado en las compras, que por ende repercutirá en las deducciones teniendo una mejor base gravable para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. El estudio está respaldado por la revisión de la literatura, desarrollándose en el marco teórico acorde a las necesidades de problema para una mejor comprensión y obtener mejores resultados que ayuden a la solución de la situación, inicia desde la recopilación bibliográfica hasta el procesamiento de datos, mediante técnicas de observación, revisión documental, creación de formatos de gestión de proveedores, que finalmente con la información obtenida, se crearon las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Compras | es_ES |
dc.subject | Gestión de proveedores | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Gestión Fiscal. | es_ES |
dc.title | Propuesta de sistema de control interno en el proceso de compras y su revelación en el sistema contable-fiscal, en la empresa Insuprocesos S.A. de C.V. | es_ES |
dc.title.alternative | Gestión Fiscal | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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