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dc.contributor.author | Castillo Rodríguez, Marisol | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T16:52:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T16:52:49Z | |
dc.date.issued | 2009-06-30 | |
dc.identifier.govdoc | LCON .7205 2009 | |
dc.identifier.other | AT14169 | |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4208 | |
dc.description | La presente investigación está destinada a la elaboración de una auditoria interna para un mejor control dentro de la empresa. El contenido de ésta investigación permitirá al lector ampliar los conocimientos en Auditoría Interna. En los capítulos subsecuentes se hablará de la Aplicación de una Auditoría Interna, con el objetivo de conocer los diferentes problemas que existen dentro de las empresas, así como las consecuencias que traen consigo; por otra parte, se evidenciara los beneficios que se obtienen al aplicar este tipo de revisión. Con el desarrollo de la presente tesina se brindará una herramienta de apoyo para el interesado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Contador público | es_ES |
dc.subject | Revisión | es_ES |
dc.subject | Normas de Auditoría. | es_ES |
dc.title | Auditoría interna como herramienta de control estratégico en la empresa. | es_ES |
dc.title.alternative | Contaduría | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |